问题已解决

老师好,请问22年12的发票开错了,当时已做了进项税额抵扣,现在需要更正22年12月的申报表进项税额转出,请问有什么方法可以不交税吗?

84784992| 提问时间:09/19 17:50
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
重新开正确的专票就不需要交税
09/19 17:50
84784992
09/19 17:52
不太明白您的意思,重新开的专票不是今年的嘛,还可以在22年12月抵扣吗
家权老师
09/19 17:53
你在今年做进项转出,重新开的进项正常抵扣
84784992
09/19 17:54
我现在是要更正22年的报表,转出的部分就必须要交税是吗?
家权老师
09/19 17:57
是的,那个必须要补交税款了
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