问题已解决
请问,自制产品成本还没出来,已收款开票,我暂估成本是直接做一步,借:主营业务成本,贷:库存商品,这样吗?只做一步库存商品不是负数了吗?
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速问速答你好,你要做的话要先暂估库存商品,然后再结转。
09/20 14:30
84785010
09/20 14:32
我先做,借:库存商品,自制产品,暂估入库贷方用什么科目啊?
宋生老师
09/20 14:32
你好,你可以借,库存商品暂估贷,应付账款暂估。
84785010
09/20 14:35
好的,还想问下,就是我们有个生产用电,每个月都要10万出头的电费,那电费已经付了,还没开发票,那这个月电费要分摊到的已生产的产品里去,这个怎么办?没有发票,费用不能提前暂估进去吧?
宋生老师
09/20 14:36
你好,这个可以分摊的。你知不知道金额?
84785010
09/20 14:42
知道金额的,就是怎么做账务处理呢?
宋生老师
09/20 14:43
你好,你可以按照所生产的产品的价值来分配。
84785010
09/20 14:44
这个是的,就是我没有发票也可以,直接入制造费用吗?
宋生老师
09/20 14:46
你好,是的,你能确认金额就可以。
84785010
09/20 14:46
好的 谢谢啦
宋生老师
09/20 14:50
你好,不用客气的了。