问题已解决
7月购入商品,已销售,8月才给销售折让,怎么做分录?
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速问速答借:财务费用-折让
贷:应收账款
09/20 15:51
84785019
09/20 15:53
是我购入的商品,对方给我的折让,钱已支付,应该是对方退给我的。不是应该冲减主营成本吗?
家权老师
09/20 15:56
借:主营业务成本 负数
银行存款 正数
贷: 应交税费-增值税-进项转出 正数
84785019
09/20 16:09
发票金额:商品-1769.91,税额-230.09,合计-2000,请帮忙给一个分录。
家权老师
09/20 16:12
借:主营业务成本 -1769.91
银行存款 2000
贷: 应交税费-增值税-进项转出230.09
84785019
09/20 16:13
月末进项税额转出结转到什么科目里?
家权老师
09/20 16:16
那个可能不需要结转平的哈
84785019
09/20 16:24
不结转,它影响了我未交税金的余额啊?
家权老师
09/20 16:27
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
84785019
09/20 16:29
我是每个月月底把进、销项都全部转到未交增值税里,进销项无余额的,未交增值税的余额和申报表一致,这样做错了吗?
家权老师
09/20 16:31
可以那样做,只是很麻烦,而且会把自己整蒙圈
84785019
09/20 23:44
好的,谢谢老师
家权老师
09/21 00:01
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。