问题已解决

怎么做账才对具体说下

84785016| 提问时间:09/21 20:02
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这个分录不对,借:应交税费——未交增值税 26460.18-26280  贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   26460.18-26280   月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税,用  应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,  借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税   , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录  
09/21 20:04
84785016
09/22 18:19
不太明白具体说下,怎么做账报税的上面才对
廖君老师
09/22 18:22
您好,借:应交税费——未交增值税 26460.18-26280   贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   26460.18-26280  
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