问题已解决
怎么做账才对具体说下
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速问速答您好,这个分录不对,借:应交税费——未交增值税 26460.18-26280 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 26460.18-26280
月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 ,
看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录
09/21 20:04
84785016
09/22 18:19
不太明白具体说下,怎么做账报税的上面才对
廖君老师
09/22 18:22
您好,借:应交税费——未交增值税 26460.18-26280
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 26460.18-26280