问题已解决

补交的增值税和滞纳金如何账务处理?谢谢

84784952| 提问时间:09/22 17:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,是补交今年的还是去年的
09/22 17:45
84784952
09/22 17:46
分不清哦
84784952
09/22 17:47
老师给分析下,谢谢
刘艳红老师
09/22 17:48
补交去年的用以前年度损益,当年的用本年利润,滞纳金都计入营业外支出
84784952
09/22 17:52
麻烦给个分录,谢谢老师
刘艳红老师
09/22 17:53
借:以前年度损益调整/本年利润 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:银行存款
84784952
09/22 18:04
老师,补做要交的分录这样对吗?
刘艳红老师
09/22 18:06
当年的是这样做的
84784952
09/22 18:57
老师,如果是跨年的,进项税额转出的会计分录是?
刘艳红老师
09/22 18:59
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-进项转出
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~