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我去年亏损了,汇算清缴的时候,我想补缴些企业所得税,那我该在汇算清缴中调哪张表呢?

84784984| 提问时间:2018 05/17 20:31
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
在A105000 纳税调整项目明细表进行调增处理,使企业所得税应纳税所得额是正数,就会补交企业所得税
2018 05/17 20:32
84784984
2018 05/17 20:35
调增的话,那也要有调增的是项目啊,像我这块,业务招待费,福利费都蛮少的。调了也不行啊 ?那咋办呢
江老师
2018 05/17 20:36
业务招待费,属于调增的。另外就是调减成本处理。
84784984
2018 05/17 20:38
调减成本,咋弄呢?也在纳税调整表里弄么?只要调减成本的话,那我要不要调账和报表呢?
江老师
2018 05/17 20:40
在27行里面填列数据,(十四)与取得收入无关的支出
84784984
2018 05/17 20:50
这个与收入无关的支出包括哪些呢?那这写支出我要调账了吧?
江老师
2018 05/17 20:52
就是无票的支出费用、成本等
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