问题已解决
请问老师?月末的时候应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额等,月末的余额是要为0吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答那个不需要结转为0的。
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
09/23 08:49