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借:其他应付款-张三 40000 贷:银行存款 40000 这个分录中借方错了,实际应该是其他应付款-法人-张三 如何将其他应付款-张三 调整成其他应付款-法人-张三(这个科目以前就有,只不过会计又重新新增了一个其他应付款款-张三)?

84784961| 提问时间:09/23 13:26
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,等于说,没有这个其他应付款-法人-张三  这个科目对不,没有的话,可以新增一个二级三级科目
09/23 13:27
84784961
09/23 13:31
原先就有其他应付款-法人-张三 
小锁老师
09/23 13:31
您好,那你们就做一笔分录  借 其他应付款-法人-张三  贷  其他应付款-张三  这样就行
84784961
09/23 13:31
但是其他账期会计做分录时又用了其他应付款-张三 
小锁老师
09/23 13:32
嗯,就这样做一笔分录就可以的
84784961
09/23 13:34
我也是你这样做的,但是我们软件有个功能可以合并科目,软件生成的是:借:其他应付款-张三  -40000 借:其他应付款-法人-张三  40000
84784961
09/23 13:34
所以软件生成的这种不对的吧?
小锁老师
09/23 13:34
把那个负数,你改成正数,不能写借方负数
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