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老师请假下我7月份收到5月份发票,在5月份是不知道有这个业务的,员工7月份才拿出5月份的餐饮发票来报账,我在7月份是不是这样记账呢 借 销售费用 业务招待费 贷 XX支付

84785000| 提问时间:09/23 13:27
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
如果是7月实际发生的业务,应按实际业务类型记账。如果是5月的费用,应先确认是否合规。若合规,可调整前期账目,将费用计入5月相应科目,如业务招待费,借记业务招待费,贷记银行存款或应付账款。记得做相应的会计分录调整。
09/23 13:30
84785000
09/23 13:34
5月已经申报了,这样要怎么来调呢
小智老师
09/23 13:36
已申报的情况下,需要进行更正申报。先冲减原申报,然后补报5月实际发生的费用。具体操作需依据税法规定,可能涉及滞纳金,建议咨询税务顾问或当地税务局。调整时,先冲回原费用支出,再按照实际发生的时间和金额重新入账。
84785000
09/23 13:37
好滴,这样就明白了,谢谢
小智老师
09/23 13:38
不客气,有其他财会问题随时问哦。祝您学习顺利!
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