问题已解决
有一笔运输费实际支付发生4100,对方开票专票4300,这个入账200差异入应付账款了,后期不会有往来了应该怎么平比较好?
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速问速答这200差异可调整为管理费用-待处理,或作为预估利润计入,避免长期挂账。如有审计,需解释原因。
09/23 15:37
84785045
09/23 15:40
可以直接冲减运输费吗?他实际是按预估合同金额开多了
堂堂老师
09/23 15:42
可以考虑与供应商协商,确认差异后,通过调整采购成本或直接冲减运费,双方确认一致后操作。