问题已解决

有一笔运输费实际支付发生4100,对方开票专票4300,这个入账200差异入应付账款了,后期不会有往来了应该怎么平比较好?

84785045| 提问时间:09/23 15:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
这200差异可调整为管理费用-待处理,或作为预估利润计入,避免长期挂账。如有审计,需解释原因。
09/23 15:37
84785045
09/23 15:40
可以直接冲减运输费吗?他实际是按预估合同金额开多了
堂堂老师
09/23 15:42
可以考虑与供应商协商,确认差异后,通过调整采购成本或直接冲减运费,双方确认一致后操作。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~