问题已解决

我们给对方打了一百万,对方给我开了100万的进项发票,我们100万抵扣了,实际上:只用了60万,票上面我要怎么处理。对方要怎么处理、要把票处理好,对方才给我们退这40万

84784949| 提问时间:2024 09/23 17:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对于你方来说: 已抵扣的 100 万进项发票,如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务,那么你方应与对方沟通,确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下,可以考虑开具红字发票信息表,将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上,将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。 具体操作时,你方需准确填写红字发票信息表的相关内容,包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息,并上传至税务系统。经税务系统校验通过后,将信息表传递给销售方,由销售方据此开具红字增值税专用发票。 对于对方来说: 收到你方开具的红字发票信息表后,应根据信息表内容开具红字增值税专用发票,将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上,冲减相应的销售收入和销项税额。 同时,对方应按照双方协商的退款方式,将 40 万款项退还给你方。在退款时,应做好相关的财务记录和凭证,以备税务检查和审计。
2024 09/23 17:54
84784949
2024 09/23 18:04
需不需要将进项纸质发票,寄给对方?
朴老师
2024 09/23 18:06
同学你好 这个看对方要不要收回去
84784949
2024 09/23 18:06
如果对方不要 也可以不收回吗?
朴老师
2024 09/23 18:07
嗯 他不要你们留着就可以了
84784949
2024 09/24 17:30
如果他要原件呢?他是一定需要原件,还是可以不需要原件?哪个正规一点
朴老师
2024 09/24 17:34
同学你好 要不要都可以的
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