问题已解决
我们销售废纸管8万6 我给他开发票了 ,借:应收帐款 贷:其他业务收入 税(销) 我们还有款没付给他们说抵充货款,我们还有8万8的款未付,那抵充货款的分录怎么做呀?
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速问速答你好,这个借应付账款贷应收账款就好了。
2024 09/24 14:56
84785040
2024 09/24 14:57
那金额写8万8还是8万6呀
宋生老师
2024 09/24 15:00
你好,这个金额是写86000。
84785040
2024 09/24 15:12
那如果我们还有8万3没付,不足以抵扣,那借 应付 贷应收多少啊?
宋生老师
2024 09/24 15:14
你好,你这个就会有应付账款两千块挂在账上就好,2000块挂在账上就好了。
84785040
2024 09/24 16:15
那如果我们还有8万3没付,我们这月销售废纸管卖了8万6,我们想再另一个款项再少付他们3000,那第二个分录借 应付 贷应收多少啊? 是8万3还是8万6
宋生老师
2024 09/24 16:21
你好,你们是8.3万就好了