问题已解决
金税盘服务费抵扣了部分,剩下部分不抵扣了,剩下这部分怎么做分录,能把账平了?
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速问速答你好,你现在是什么科目上面有余额。
09/24 15:40
84784950
09/24 16:29
进项税额
宋生老师
09/24 16:30
你好这个你可以借管理费用贷。应交税费,应交增值税进项税额转出。
84784950
09/25 06:33
进项税额转出月末需要转在什么科目
宋生老师
09/25 08:04
你好,这个看情况,比如上面的,用于福利
就是借管理费用-福利费,贷。应交税费,应交增值税进项税额转出。