问题已解决

老师,我是总包,预付款给包工班组10万元,还没有付清款项,班组开了10万发票过来,我要怎么做这笔业务?

84784948| 提问时间:09/24 17:13
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借工程施工 贷应付账款
09/24 17:15
84784948
09/24 17:16
税呢,老师
84784948
09/24 17:18
票不用入吗,专票
朴老师
09/24 17:21
同学你好 开的专票吗
朴老师
09/24 17:21
借工程施工 借进项 贷应付账款
84784948
09/24 17:22
是专票,老师
朴老师
09/24 17:28
嗯 上面看到给你写了
84784948
09/24 17:38
这样做对不对啊,老师
84784948
09/24 17:39
这边要求付清款,收到票留这样做多一步,但是我这个时没付清的所以不会做
朴老师
09/24 17:40
没付清收到发票了计入应付账款
84784948
09/24 17:46
第一步吗,老师,需要怎么修改
朴老师
09/24 17:49
借库存商品 贷应付账款 这样
84784948
09/24 17:52
建筑行业哦,也有库存商品吗
朴老师
09/24 17:53
那就计入原材料哦
84784948
09/24 17:55
我这边是总包方,是付款给分班方(班组的)
朴老师
09/24 17:55
那你就 借工程施工 借进项 贷应付账款
84784948
09/24 17:57
老师。帮我确定下哦,我前面的那些做的,你看看,到底要怎么修改,我现在越来越懵了
朴老师
09/24 17:57
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
84784948
09/24 17:58
老师,我刚刚做的要怎么修改吗?
朴老师
09/24 17:59
就是做 借工程施工 借进项 贷应付账款
84784948
09/24 18:01
就是后面的两步不要?老师。已经没有追问次数了
朴老师
09/24 18:05
嗯 就是做我最后给你的这个分录
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