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老师,我司收入次数少但数额大,一年可能就一笔,然后我司一季度收了一笔300万,于是也在一季度预提了一笔比较大的费用。借:管理费用-预提200万 贷:预付账款-预提200万,4月份来了10万的费用,我就冲红部分,即做借管理费用-预提-10万,贷预付账款-预提-10万,然后再按当月费用票按实际录凭证。后面的每月来费用票后都这么操作,一张预提费用凭证分多次冲红这样可以吗?

84784997| 提问时间:09/25 08:30
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
可以这样操作,但需确保每次冲红和新凭证的记录清晰准确,以反映实际费用发生情况。同时,注意会计政策的一致性,确保操作符合公司既定的会计处理原则。
09/25 08:34
84784997
09/25 08:39
同时,注意会计政策的一致性,确保操作符合公司既定的会计处理原则-老师,你说的这个指的什么?指汇算清缴前票没到位时年底将还没冲红的冲红或者汇算清缴时调增吗?还是有其他政策信息可以告知具体了解下?
小智老师
09/25 08:43
会计政策一致性主要指公司在不同时间点对相似交易采用相同的会计处理方法。比如,对于预提费用,一旦确定了预提的时间和金额,应保持一致,除非有新的证据或变更的情况。在汇算清缴前票没到位时年底将还没冲红的冲红,确保财务报表的准确性,这符合一致性原则。但具体操作还需考虑税法规定,如预提费用是否符合税前扣除条件,以及是否需要调整应纳税所得额。建议结合公司具体情况和咨询专业人士。
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