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8.2号 收到大部分货款,借:银行存款 1000贷:预收账款 1000 ,8.31号发货,9.2号给对方开票,还有一点尾款没收到,借:预收账款 1000 应收帐款100 贷:主营业务收入 应交税费-销项,这样做分录对吗?

84784958| 提问时间:09/25 11:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好是的,这样是没问题的。
09/25 11:25
84784958
09/25 19:08
是不是要有销售收入的月份,月底才要结转增值税呢?然后月底结转这个增值税的数怎么取呢?现在业务不大,都是每月陆续有采购,但不是每月都有销项的。
宋生老师
09/25 19:09
你好,是的,有销售才有增值税 你是一般纳税人还是小规模
84784958
09/25 20:45
一般纳税人,因为业务不多,平时就是零星采购配件、然后组装机器,会有一些进项专票,比如7月只有进项,8月收到销售款,9月发货,那是不是9月底要结转增值税,哪月底结转增值税怎么取数呢?
宋生老师
09/25 20:50
你好,正常是8月份要结转, 这个是按销项与进项的差异来做下面的分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
84784958
09/25 22:43
因为8月才有销项,哪进项怎么取数呢?还是8月底结转增值税,取7~9月的进项?但是前面1~6月还有少量没有抵扣的进项
宋生老师
09/26 08:05
你好!你8月做收入的话,只能取7-8月的进项
宋生老师
09/26 08:05
应该说是可以取8月之前的进项
84784958
09/26 09:14
因为1~8月都有部分没有抵扣的进项,之前都是这样入账:借 :库存商品 应交税费-待认证进项 贷:银行存款,那我在8月底结转的时候,直接借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(这个转出未交增值税数值是取前面1~8月没有勾选抵扣进项合计吗) 贷:应交税费-未交增值税, 这种结转需要把前面月份没有勾选的确认的勾选吗?还是等次月要去缴纳增值税的时候再去勾选确认?
宋生老师
09/26 09:15
你好,你再申报前确认就好
84784958
09/26 09:41
因为1~8月都有部分没有抵扣的进项,之前都是这样入账:借 :库存商品 应交税费-待认证进项 贷:银行存款,比如1~8月没有勾选的进项合计3000,那我在8月底结转的时候,直接借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(这个转出未交增值税“数值是取前面1~8月没有勾选抵扣进项合计吗) 贷:应交税费-未交增值税?
宋生老师
09/26 09:43
你好,你现在是打算抵扣这个金额吗?
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