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进项税额转出需要做凭证吗,若需要做 怎么做分录,

84784973| 提问时间:09/25 11:47
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好这个要看是什么原因,这个要看是什么原因,比如你用于职工福利就借,管理费用,贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
09/25 11:49
84784973
09/25 11:56
2022年上游企业有问题,税局领导叫我进项转出,2023年说上游企业又解决了,叫我正常抵扣
宋生老师
09/25 11:57
你好,你可,应交税费,应交增值税待抵扣进项税贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
84784973
09/25 12:03
2022年当时我做 借库存商品,进项,贷预付。他当时叫我准出 我就电子税务局操作了,转出。 2023年又叫我正常认证,我不知道这2个环境 正确分类是什么了。老师可以写下吗, 我当时也如待认证呢
宋生老师
09/25 12:04
你好,就是按照上面的就可以了,你转出的时候按照上面来做,然后再让你重新认证的时候,就做上面的分录的相反的分录就可以了。
84784973
09/25 12:18
我之前分录都没做,这现在可补吗,
宋生老师
09/25 12:19
你好,可以的,操作没问题。
84784973
09/25 12:20
2024年,操作2022年,摘要怎么写呢,
宋生老师
09/25 12:21
你好,你就写补充记录22年X月进项转出
84784973
09/25 12:23
我是这样想,因为一开始不知道票有问题,认证了。到有问题转出,到上游企业问题解决,又认证。 这其实不就2正 1负,冲减了吗 最后就还是认证1次。 还需要写那么多分录啊
宋生老师
09/25 13:03
其实你一开始做,然后做一次转出,然后又一次转入,一共三次。 所以上面提供的分录是可以的。
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