问题已解决
老师您好,工程施工合同成本包括人工费和材料费,做账时要分开吗?例如人工费借工程施工合同成-人工费 xx元 贷应付账款 材料费借工程施工合同成本材料费xx元,贷应付账款
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速问速答是的,需要分开做账。人工费计入“工程施工-合同成本-人工费”,材料费计入“工程施工-合同成本-材料费”。这样能清晰反映成本构成,便于成本控制和项目结算。
2024 09/25 12:01
84784975
2024 09/25 12:17
好的,老师,收入就写借工程施工合同收入贷应收帐款对吗
堂堂老师
2024 09/25 12:19
对的,收入部分应记为“借:工程施工-合同结算 收应收款 贷:主营业务收入”。这样能准确反映工程项目的收入情况。
84784975
2024 09/25 12:36
收到款,借银行存款,贷合同结算-收应收款吗
堂堂老师
2024 09/25 12:39
收到款项时,正确的账务处理是:“借:银行存款 贷:合同结算-合同负债/应收账款”。这样能准确反映资金流入和工程结算状态。
84784975
2024 09/25 14:50
好的,老师,谢谢
堂堂老师
2024 09/25 14:53
不客气,有问题随时问。祝您财会工作顺利!
84784975
2024 09/25 14:54
老师,这种劳务合同需要安装师傅开票吗
堂堂老师
2024 09/25 14:56
通常情况下,提供劳务服务需要开具发票,以符合税法规定。安装服务属于劳务范畴,因此安装师傅或提供服务的单位应当根据具体情况开具相应的服务发票。具体要求可能因地区和行业不同有所差异,建议咨询专业人士或当地税务机关获取最新政策指导。
84784975
2024 09/25 15:11
好的,老师,再请教一下,劳务收入,只收了一部分款,没有开票,等到下个月开, 是借银行存款,贷主营业务收入-未开票收入 应交税费,还是借银行存款 贷合同结算-应收账款,是记那种合适
堂堂老师
2024 09/25 15:12
对于已收款但未开票的部分,建议先按实际收款记录为预收性质,即:
"借:银行存款
贷:预收账款"
待发票开具后,再调整至主营业务收入和应交税费科目,即:
"借:预收账款
贷:主营业务收入 - 已开发票收入
贷:应交税费"
这样既能反映实际收款情况,又能确保财务报表的合规性。请注意,具体操作需遵循当地会计准则和税法规定。