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7月份计提工资分录:借:管理费用-工资 100 贷:应付职工薪酬-工资100 8月份支付工资 分录:借:应付职工薪酬-工资 100.贷:银行存款 101 这个差额怎么调整

84784948| 提问时间:09/25 13:47
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个是为什么会有差额?是多发了还是少去提了
09/25 13:48
84784948
09/25 13:49
多发了,并用多发的部分不用退回,直接调平就可以
宋生老师
09/25 13:50
你好,那你就进入营业外支出就可以了。
宋生老师
09/25 13:50
借方做一个营业外支出1块钱。
84784948
09/25 13:50
如果是少计提了呢
宋生老师
09/25 13:52
你好,就补充计提1块钱就好了。
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