问题已解决
老师,我想问一下,就是我们这个季度开发票超过30万了,然后需要交增值税,然后附加税到时候是不是直接计提然后交税就可以了?还需要做别的吗?
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速问速答如果是买卖合同还得交印花税
09/25 16:48
84784992
09/25 16:49
就是想问一下,我增值税下面的附加税是不是直接计提然后交税就可以,附加税这边不需要做别的吧?
家权老师
09/25 16:50
是的,不需要做别的,交多少就计提多少
84784992
09/25 16:51
好的,我还以为,计提之前还得做一笔别的会计分录呢
家权老师
09/25 16:53
小规模收入
主营业务收入=收款金额÷(1+1%)
增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:主营业务成本
贷:库存商品
如果季末减免税结转实际免除的税:
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-税费减免
假如季末判断需要交税
计提附加
应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半
借:税金及附加
贷:应交税费-城建税
-教育附加
-地方教育附加
下月交税
借:应交税费-应交增值税
应交税费-城建税
-教育附加
-地方教育附加
贷:银行存款
84784992
09/25 16:54
知道了,也就是说,计提附加税之前不需要别的
家权老师
09/25 16:58
是的,就是那样的了
84784992
09/25 17:03
好的,老师,知道了
家权老师
09/25 17:03
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。