问题已解决

老师,我想问一下,就是我们这个季度开发票超过30万了,然后需要交增值税,然后附加税到时候是不是直接计提然后交税就可以了?还需要做别的吗?

84784992| 提问时间:09/25 16:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
如果是买卖合同还得交印花税
09/25 16:48
84784992
09/25 16:49
就是想问一下,我增值税下面的附加税是不是直接计提然后交税就可以,附加税这边不需要做别的吧?
家权老师
09/25 16:50
是的,不需要做别的,交多少就计提多少
84784992
09/25 16:51
好的,我还以为,计提之前还得做一笔别的会计分录呢
家权老师
09/25 16:53
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
84784992
09/25 16:54
知道了,也就是说,计提附加税之前不需要别的
家权老师
09/25 16:58
是的,就是那样的了
84784992
09/25 17:03
好的,老师,知道了
家权老师
09/25 17:03
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~