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计提工资10000,个税1000,实际发给员工9100元,100元的个税由公司承担, 计提的时候 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9000 应交税费1000 支付税款1000元,支付税款和发放工资的账要怎么做

84784962| 提问时间:09/25 19:01
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,分录不对 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应付职工薪酬10000 营业外支出 100 贷:银行 9100 应交税费-代扣代缴个税 1000 借:应交税费-代扣代缴个税 1000 贷:银行 1000 营业外支出 这是不能税前扣除的,年度汇缴时要纳税调增
09/25 19:03
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