问题已解决
在建工程,来款时计入专项应付款,付款时计入在建工程,现在要在建工程转固定资产,还要冲减专项应付款,怎么做分录?
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您好,这个的话,是 借 银行存款 贷 专项应付款 借 在建工程1 贷 银行存款 借 固定资产 贷 在建工程
2024 09/25 22:26
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/25 22:27
最后冲销的话,借 专项应付款 贷 其他应付款或固定资产
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84784950 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 09/25 23:03
最后贷固定资产不就没有固定资产了吗?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/25 23:04
嗯对,所以第一种贷方是其他应付款,或者营业外收入才是可以的