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老师,请问填报销单时,原始单据都是大张的还需要粘贴在粘贴单上吗?
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速问速答你好,你有粘贴单吗?每个月都有粘贴单的需要。
09/26 12:07
84785028
09/26 12:12
老师,我有买原始凭证粘贴单,之前因为没有小张的发票,所以没用过,现在工地上这次报销时间间隔比较长,所以一次性拿回来大大小小的原始单据很多,像这种情况需要粘贴在粘贴单上,还是按从大到小的原始单据一张对齐一张的粘贴就可以了呢
郭老师
09/26 12:23
准备做到一个凭证里面吗?如果是的话,从小到大从大到小就行了。
84785028
09/26 13:42
老师,是的,因为原始单据比较多,而且大小不一,是根据费用的不同汇总填制在一张报销单上,比如说,报销单第一行写发电机、切割机等加油费;第二行写办公用品费;第三行写工人餐费、饮水费和防暑药品费等;第四行写零星材料费。然后再根据这张报销单做在一张记账凭证上可以吗?记账凭证入账的科目有工程施工-间接费用-加油费/间接费用-办公用品费/间接费用/直接费用-零星材料费这样可以吗
郭老师
09/26 13:56
可以可以这么做的
84785028
09/26 14:00
老师,我在初级讲里听课说不同业务内容不能做在一张记账凭证上,像我这种情况算不算不同业务内容啊
郭老师
09/26 14:01
你好
属于不同的业务。
84785028
09/26 14:02
老师,那为什么又可以做在同一张记账凭证里,我有点糊涂了
郭老师
09/26 14:19
实际做账中可以
你们还是个内账
84785028
09/26 14:22
老师,是内账,但有时候外账我也是这么做的,不知道有没有做错哦
郭老师
09/26 14:24
根据规定肯定是不行,但是一般税务局不查这个。
84785028
09/26 14:32
老师,还有项目上工人的餐费,请问这个是做到工程施工-间接费用-招待费可以吗?
郭老师
09/26 14:33
好,项目工人属于你单位职工的,把这个招待费改成福利费。
84785028
09/26 14:35
老师,您的意思是改成工程施工-间接费用-福利费对吗?
郭老师
09/26 14:39
是的,对的,是这么做的。
84785028
09/26 15:20
老师,完整的分录是不是借:工程施工-间接费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款这样对吗?我能否把这个间接-福利费改成间接费用-餐费
郭老师
09/26 15:20
是的,你上面的账务处理就很正确。
84785028
09/26 16:01
老师,项目是**别的公司做的业务,福利费、招待费等发票被**公司不收,那是不是只能我们自己做费用消化,那还有必须让饭店开餐费发票吗?
郭老师
09/26 16:02
你还需要抵扣所得税,你单位自己有业务吗?如果有的话可以。
84785028
09/26 16:04
老师,我们自己的公司目前是零业务,零收入。像这种情况有没有必要让饭店把发票开给我们自己公司
84785028
09/26 16:05
老师,我们公司之前招待费都没有发票过来,一直是无票之出的
郭老师
09/26 16:11
你别看现在的,那以后有没有收入?