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老师,上月做,预提餐费,借 营业费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费,次月收了发票,冲红,借 营业费用 福利费 红字 贷 应付职工薪酬 福利费 再做一笔一样蓝字吗

84784977| 提问时间:09/26 14:12
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
次月收到发票冲红上月预提餐费的分录后,正确的做法不是再做一笔一样的蓝字分录。 正确的处理应该是: 借:应付职工薪酬 — 福利费 贷:营业费用 — 福利费(或管理费用等相关科目,具体看餐费的归属) 同时,根据发票内容: 借:营业费用 — 福利费(或管理费用等相关科目) 贷:银行存款 / 应付账款等(实际支付情况对应的科目) 这样处理既冲销了上月的预提,又根据发票进行了正确的入账。
09/26 14:13
84784977
09/26 14:21
老师,上月计提的分录对不对
朴老师
09/26 14:24
buyong不用预提费用 税局不允许 收到发票才做 计提的时候 借销售费用 贷应付职工薪酬福利费 这个要合并工资交个税
84784977
09/26 14:39
这个是公司给员工订的餐费,要交个税吗
84784977
09/26 14:40
直接和餐厅订的
朴老师
09/26 14:45
同学你好 你通过应付职工薪酬了就要合并工资交个税
84784977
09/26 14:46
上月餐费怎么做分录,次月收到发票又怎么做分录
朴老师
09/26 14:50
同学你好 借费用科目福利费 贷银行存款 然后收到发票附在上月分录后面
84784977
09/26 14:56
老师,所有通过应付职工薪酬福利费,都要缴个税吗
朴老师
09/26 15:01
同学你好 对的 是这样
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