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现在是九月份,我是销售方,购买方要求将3月份开的两万块钱的专票冲红,还需要做进项税额转出吗?

84784963| 提问时间:09/26 15:28
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小愛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,你是销售方,你红冲后冲减销项税额。
09/26 15:29
84784963
09/26 15:30
具体需要怎么做
84784963
09/26 15:31
10月份报税时,具体需要怎么做
小愛老师
09/26 15:31
您好,你红冲了重新再开吗?重新开的和红冲的金额一样不?
84784963
09/26 15:32
不重新开了,没有一样的金额
小愛老师
09/26 15:35
您好,那你要符合红冲的条件,比如开票有误、发生退货等
84784963
09/26 15:36
发生退货了
84784963
09/26 15:36
我就想知道我直接红冲就行吗?
84784963
09/26 15:36
不用做其他的了吗?
小愛老师
09/26 15:38
您好,红冲后: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额抵减)(红字) 借:库存商品 贷:主营业务成本
84784963
09/26 16:23
我的意思是,红冲之后,跟我后期报税没啥影响吧,我后期报税还是正常报税就行吗?
84784963
09/26 16:23
不用做类似于进项税额转出这种吧
小愛老师
09/26 17:16
您好,正常报税,你销售方不用进项转出
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