问题已解决
老师,这边租了一个园区做产教融合,有单招,寄宿考研啥的,租了笔记本电脑给老师上课,这个怎么做账
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您好,这个租赁跟我们收入直接相关的
借:主营业务成本-租赁费 贷:银行存款
2024 09/26 16:11
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2024 09/26 16:26
老师,7月份收了6月份租金,但是还没开票,可以做怎么做账,发票在8月份开了票,又怎么做
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 16:33
您好,权责发生制6月
借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
7月
借:银行 贷:应收
8月把6月分录红冲,再按发票做分录
借:应收(负) 贷:主营业务收入 (负) 应交税费-应交增值税(负)
借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
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2024 09/26 16:41
好的老师,那7月份收了7-9月份的租金又该怎么做
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 16:43
您好,7月份收了7-9月份的租金
借:银行 贷:应收 (8和9月) 主营业务收入(7月) 应交税费-应交增值税
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2024 09/26 16:50
老师,7-9月份的发票也是8月份开具的,应该怎么做
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 17:00
哦哦,冲7月
借:应收(负) 贷:主营业务收入 (负) 应交税费-应交增值税(负)
借:应收 贷:主营业务收入 合同负债(8-9月) 应交税费-应交增值税
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2024 09/26 17:01
老师这边是小规模的,还要入合同负债啊
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 17:06
您好,新收入准则都是适用的呀,或者您烦麻烦就开票全部确认收入结转成本吧,老板对月度利润要求高么