问题已解决

老师,9月收到一笔款并且给对方开了发票,然后再付出去一部分费用,但是没有收到发票,下个月做账的时候可以先不记吗,进项票收到的时候再一起做账行吗,不然利润会高,多交所得税

84785016| 提问时间:2024 09/26 16:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你当月开了发票,需要做账务处理。然后,你的成本发票不够的情况下,你可以先暂估。
2024 09/26 16:27
84785016
2024 09/26 16:29
好的,就是销售发票收入正常入账,然后再做暂估成本的分录
84785016
2024 09/26 16:29
暂估成本是借:主营业务成本贷:银行存款吗?
84785016
2024 09/26 16:30
分录这样做可以吗
郭老师
2024 09/26 16:30
可以的,可以这么做的。
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