问题已解决
老师,9月收到一笔款并且给对方开了发票,然后再付出去一部分费用,但是没有收到发票,下个月做账的时候可以先不记吗,进项票收到的时候再一起做账行吗,不然利润会高,多交所得税
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你好,你当月开了发票,需要做账务处理。然后,你的成本发票不够的情况下,你可以先暂估。
2024 09/26 16:27
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2024 09/26 16:29
好的,就是销售发票收入正常入账,然后再做暂估成本的分录
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2024 09/26 16:29
暂估成本是借:主营业务成本贷:银行存款吗?
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2024 09/26 16:30
分录这样做可以吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 16:30
可以的,可以这么做的。