问题已解决

老师,新接的企业,我在软件建账不平,我检查了,录入没问题,是之前会计给交接的数据不对。我能不能把这个期初的差额,放在一个“其他应付款-调整余额”或者资产中找个科目“比如 应收账款-调整余额”中把这些差额放里面,可以吗?

84784984| 提问时间:09/26 23:26
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以的,这个差额能这样放入
09/26 23:27
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