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我们是房地产开发企业,前期收款做的都是预收账款,现在竣工交付了,开具了全款发票,开的是普票,怎么结转收入和成本,税金怎么做,分录怎么做,

84785030| 提问时间:09/27 09:02
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,,你开了发票借。预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借主营业务成本,贷库存商品。
09/27 09:05
84785030
09/27 09:06
我们之前没有做库存商品,之前都是:借银行存款,贷预收账款的,就是不知道现在这个成本要怎么结转
宋生老师
09/27 09:07
你好,你之前开发的时候支付的费用计入到什么客户的?
宋生老师
09/27 09:08
你好,你之前开发的时候支付的费用计入到什么科目的?
84785030
09/27 09:10
支付给下面班组和承建商的都是直接记到开发成本和间接开发成本
宋生老师
09/27 09:23
你好,你这个开发成本要结转到库存商品。
84785030
09/27 09:34
结转库存商品,按照什么比例来转呢,之前都没有做过,现在是要按照我们交付的比例来转吗
宋生老师
09/27 09:35
你好,你的房地产开发已经开发完没有?
84785030
09/27 10:29
还没有,目前是先交付一批
宋生老师
09/27 10:33
你好你交付了多少就结转多少就可以了。
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