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对方在9月9日打入货款223600,后续发现多转了400,在9月14日退回400元,实际应收货款为223200元,公司这边尚未开发票,在9月19日才开出发票223200元,这样会计分录该怎样列式?
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速问速答你好,你先记入借银行存款,贷预收账款。
然后再退回400块的预售账款。
最后再开发票。借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024 09/27 10:28
对方在9月9日打入货款223600,后续发现多转了400,在9月14日退回400元,实际应收货款为223200元,公司这边尚未开发票,在9月19日才开出发票223200元,这样会计分录该怎样列式?
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