问题已解决
老师,其他应收款期末余额为负数,如果把他调整到其他应付款科目,那么我该怎么写分录,报表里应该调整哪个科目?以及如果报了税该怎么调
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速问速答你好,严格来说这个不需要做账务处理,只需要报表重分类就行,你看下你的报表有重分类的功能吧。
09/27 11:04
郭老师
09/27 11:04
从分类它自动到其他应付款里面去,也不需要做账务处理。
84785009
09/27 11:06
怎么看有没有重分类功能呢?我申报的2013年的报表,税局打电话说的其他应收款不能为负数,让我改成正数,并且吧企业所得税申报表的资产总额也改一下
郭老师
09/27 11:23
不清楚的,你可以问一下你软件售后
自己手动修改申报表吧