问题已解决

老师,我想问一下我们在9月的时候,就是昨天付了一共20721.3元银行卡付的,对方昨天就开出了专票,请问怎么做账务处理?把一次付的金额分摊到10 11 12月?

84784947| 提问时间:2024 09/28 10:36
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
支付房租取得发票 借:预付账款-房租       应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2024 09/28 10:37
84784947
2024 09/28 10:39
按月分摊的时候,借管理费用,贷预付账款这个金额怎么算?增值税怎么搞?老师?
家权老师
2024 09/28 10:41
增值税就是发票上的税金,预付账款就是发票上的不含税金额
84784947
2024 09/28 10:44
我知道老师,我是说探销的时候,管理费用后面的数怎么算?
家权老师
2024 09/28 10:47
就是不含税的预付账款除以3
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