问题已解决
我们公司承建的项目,该项目有财政补助资金,现在项目的款项由财政直接支付给施工方,我公司还没有收到发票,只有财政支付给施工方的支付凭证,这笔项目支出如何做账务处理?
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速问速答你好,这个记入借,应付账款贷,其他应付款
2024 09/29 10:39
宋生老师
2024 09/29 10:39
等以后确定了,再结转
84785029
2024 09/29 10:43
有必要设专项应付款这个科目吗?
84785029
2024 09/29 10:43
结转的账务处理又是怎样的?(收到发票)
宋生老师
2024 09/29 10:44
你好,可以的,你可以先设置这个。
84785029
2024 09/29 10:48
设专项应付款后结转的账务处理又是怎样的?(收到发票)
宋生老师
2024 09/29 10:51
你好这个要看最,这个要看最终是怎么决定。比如不用还了你就可以转入到
84785029
2024 09/29 10:52
属于项目的补助资金,不需要还
宋生老师
2024 09/29 10:52
你好,最终不用还的时候,你转入到其他收益财政补贴就好了。
84785029
2024 09/29 10:53
不用其他应付款 这个科目 改成专项应付款 这个意思吗?
宋生老师
2024 09/29 10:54
你好,是的,你如果有专项应付款这个科目就不用其他应付款。
84785029
2024 09/29 10:58
还有个情况。这个项目的指标是下到母公司的,子公司做项目业主。实际收票是开给业主(子公司)结转其他收益财政补贴可以吗?
宋生老师
2024 09/29 11:00
你好,可以的,这个没关系的。至少税法上是没什么关系,至于工程上面的要求老师就不确定了,要看当地政府部门的要求。
84785029
2024 09/29 11:01
好吧 谢谢宋老师
宋生老师
2024 09/29 11:02
你好,不用客气的了。