问题已解决
老师,我公司是房开企业,所属期8月份有个未开票收入没有申报增值税,同时我公司预交增值税有余额。如果我现在修改8月份增值税报表,把未开票收入填入附表一,把因新增收入而产生的增值税填入附表四,这样是不是不用交增值税?会不会因修改8月份报表产生滞纳金?或其他税务风险?
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速问速答同学,你好
预交增值税有余额。
如果修改后,要缴纳的增值税还在余额里面,就不会有滞纳金
09/30 10:14
84784997
09/30 10:14
好的,谢谢老师
小菲老师
09/30 10:14
不客气,祝工作顺利