问题已解决
老师,我公司是房开企业,所属期8月份有个未开票收入没有申报增值税,同时我公司预交增值税有余额。如果我现在修改8月份增值税报表,把未开票收入填入附表一,把因新增收入而产生的增值税填入附表四,这样是不是不用交增值税?会不会因修改8月份报表产生滞纳金?或其他税务风险?



同学,你好
预交增值税有余额。
如果修改后,要缴纳的增值税还在余额里面,就不会有滞纳金
2024 09/30 10:14

84784997 

2024 09/30 10:14
好的,谢谢老师

小菲老师 

2024 09/30 10:14
不客气,祝工作顺利