问题已解决

老师,请问下,去年利润试-50万,属于今年的40万收入做到去年了, 经审计后去年的利润试-90万, 那这40万今年怎么做账呢?小企业准则, 借利润分配-未分配利润 40万,贷主营业务收入40万,这样做完, 为分类利润减少了, 是不是还要做笔本年利润的?

84784971| 提问时间:09/30 14:16
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好是的肯定要做一笔本年利润的
09/30 14:17
84784971
09/30 14:18
借利润分配-未分配利润 40万,贷主营业务收入40,这个对吗?再做一笔:借本年利润40,贷利润分配-未分配利润 40万吗?那利润不是减少了吗
暖暖老师
09/30 14:22
不考虑税金得情况是对的
84784971
09/30 14:27
那本年利润在借方不就是亏损了吗?对于今年来说, 应该加上这些收入 ,不就是加到利润里吗?
暖暖老师
09/30 14:31
不是,看利润分配未分配利润这才对的
84784971
09/30 14:35
那利润分配-未分配利润 在借方不就是减少了吗?应该今年要加上40的利润的。加不了
暖暖老师
09/30 14:42
你得利润分配不应该再结转得,他就是最后了
84784971
09/30 14:44
借利润分配-未分配利润 40万,贷主营业务收入40万,只做了这笔, 现在利润反而少了40万, 这个该怎么操作呢?
暖暖老师
09/30 14:47
你这里是收入冲减了利润按照你的分录理解得话
84784971
09/30 14:50
老师,应该是该怎么做呢?
84784971
09/30 14:52
去年收了今年的收入,今年该怎么调整呢?
暖暖老师
09/30 14:55
1. 冲减去年错误计入的今年收入: - 借:以前年度损益调整(红字) 贷:应收账款/预收账款等(红字) 2. 调整相关税费(假设多交了增值税): - 借:应交税费——应交增值税(销项税额)(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 3. 调整所得税(假设去年多交了所得税): - 借:应交税费——应交所得税(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 4. 将以前年度损益调整余额转入未分配利润: - 借:利润分配——未分配利润(红字) 贷:以前年度损益调整(红字)
84784971
09/30 15:08
老师, 小企业准则
暖暖老师
09/30 15:10
那吧以前年度换位未分配利润就可以的
84784971
09/30 17:36
老师,如果这笔钱去年已经收齐,是一次性付了一年的租金, 发票也全年开出,税是当月就做进去了,但租金收入没有按月做进去,导致去年做了部分今年的收入, 这种情况下是怎么调整的?
暖暖老师
09/30 19:20
那不可能,一申报就确认了收入啦
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