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待认证进项税额科目怎么用

84784950| 提问时间:10/03 16:53
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 没有认证就用这个科目
10/03 16:54
84784950
10/03 16:59
老师我不太明白 比如这个月我做账的时候应交税费-应交增值税(进项税额)2000 但我认证的时候只认证1000那我做账是 借:应交税费 应交增值税(待认证进项税额)1000贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000是这样吗
刘艳红老师
10/03 17:01
你认证了就直接做应交税费-应交增值税(进项税额),没有认证的那1000计入待认证
84784950
10/03 17:08
那不是应该月末才能知道需要认证多少票才去认证吗 没到月末的时候我怎么记账呢 
刘艳红老师
10/03 17:08
没认证前计入待认证这个就可以
84784950
10/03 17:08
也不知道多少是认证的 多少是不认证的啊
刘艳红老师
10/03 17:11
你看你的销项是多少,电子税务局能查到
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