问题已解决

老师好 我想问一下 就是我们9月份付了半年 租金 也收到相应金额的发票 怎么入账呢

84785008| 提问时间:10/05 10:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
10/05 10:07
84785008
10/05 10:09
那我可以记 应付账款吗 然后就是 租的房屋 包括 生产用的 办公用的 都是记在 管理费用吗
家权老师
10/05 10:11
不能计入应付账款,因为预付账款是替代以前的待摊费用科目。 生产用的计入制造费用,办公用的计入管理费用
84785008
10/05 10:11
这是9月份入账 然后10月份摊销吗
家权老师
10/05 10:13
按租金受益月份摊销
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~