问题已解决
老师好 我想问一下 就是我们9月份付了半年 租金 也收到相应金额的发票 怎么入账呢
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速问速答预付房租
借:预付账款-房租
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
10/05 10:07
84785008
10/05 10:09
那我可以记 应付账款吗
然后就是 租的房屋 包括 生产用的 办公用的 都是记在 管理费用吗
家权老师
10/05 10:11
不能计入应付账款,因为预付账款是替代以前的待摊费用科目。
生产用的计入制造费用,办公用的计入管理费用
84785008
10/05 10:11
这是9月份入账 然后10月份摊销吗
家权老师
10/05 10:13
按租金受益月份摊销