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系统录入进项和销项发票的时候,时间是不是一定要按开票日期来呢?

84785012| 提问时间:10/06 08:49
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的
10/06 08:50
84785012
10/06 09:02
但是有时候进项发票当月取得的并没有当月抵扣,留到下个月了,这样系统录凭证的时候时间方面怎么处理呢?
邹老师
10/06 09:03
你好 当月的分录是 借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:银行存款等科目 抵扣的时候 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 你也可以把进项发票在认证的月份才录入到系统
84785012
10/06 09:07
哦哦,好的,谢谢老师了
邹老师
10/06 09:09
不客气,祝你学习愉快,工作顺利  
84785012
10/06 09:15
麻烦再请教一下,您前面说的这种分录的写法和直接做估价入库是一样的吗?
邹老师
10/06 09:16
你好,不一样。 暂估入库,是针对还没有取得发票的情形。
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