问题已解决
老师好,内账处理。公司一直没有做账,现在要建立账套,没有库存,有资产要折旧,有借款,有应收应付挂账。请问现在是建账后输入期初数据,还是建好账之后用录入凭证的方式?
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速问速答您好,这2个方案都是可以的,我们用的是金蝶,这2个方案都用过
10/06 12:37
84785022
10/06 12:38
录入凭证的话,借贷方各是什么?
廖君老师
10/06 12:39
您好,借方是资产科目,贷方是负债和所有者权益科目
84785022
10/06 12:44
现在需要的数据是:各银行余额,各固定资产名细,剩下所借款金额,应收应付名细。比如说现在所要还的借款余额是50万,借:XX?,贷:应付借款
廖君老师
10/06 12:46
您好, 当然是所有的科目写在一起不平时再找科目来补平,一般是用 其他应付款-老板
84785022
10/06 12:59
看来还是期初录入数据,这个方法会简单一些。做凭证找对应科目不会
廖君老师
10/06 13:01
您好,是一样的,因为录入期初,我们也是要平的,不平的金额您得录入一个科目