问题已解决
老师我们家的业务都是月结或季结。一个月结束,开始对账,然后开发票。这种情况,这个发票是寄到下一个月还是寄到上一个月?如何做帐?
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速问速答在实际操作中一般就是按照开票所在院来做凭证。
10/07 12:16
宋生老师
10/07 12:17
在实际操作中一般就是按照开票所在月度来做凭证。
84785034
10/07 12:20
那就像我们现在对的账是9月份的,然后等对好帐,才发票打款,那都是记在10月份呗?不然我10月份报税。来不急了?
宋生老师
10/07 13:16
你好,是的,你做到10月就可以了。