问题已解决

老师你好,我之前做了发放现金福利的分录,借:其它应收款1000贷现金1000,有500是公司出的,还有500是从工资里面扣的,我该如何平这个分录呢?

84785027| 提问时间:2024 10/08 11:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,福利费。 然后再借应付职工薪酬,福利费贷,其他应收款500 然后发工资的时候借,应付职工薪酬,工资贷,其他应收款。500
2024 10/08 11:03
84785027
2024 10/08 11:12
老师,是借应付职工薪酬总计提工资1000里面减少500金额,贷,其它应收500 贷银行500么,那我计提里面都是对的,我银行发放如何调整呢,
宋生老师
2024 10/08 11:25
你好,你发放的如何调整是什么意思?你可以直接红字冲写你之前的凭证,然后再按照正确的重新做。
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