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老师,专项款100万元用于在建工程,现在在建工程报废评估了150万元,对方赔偿了200万元,怎么做分录?

84785030| 提问时间:10/08 11:34
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到专项款时: 借:银行存款 1000000 贷:专项应付款 1000000 专项款用于在建工程时: 借:在建工程 1000000 贷:银行存款 1000000 在建工程报废时: 借:营业外支出 1000000 贷:在建工程 1000000 评估在建工程价值为 150 万元,这只是一个评估参考,一般无需进行账务处理,但可在附注中披露。 对方赔偿时: 借:银行存款 2000000 贷:营业外收入 2000000
10/08 11:35
84785030
10/08 11:39
老师,专项应付款怎么下账?
朴老师
10/08 11:45
就是上面的分录哦
84785030
10/08 12:54
专项应付款贷方有100万元,怎么下平账
朴老师
10/08 13:01
借专项应付款 贷资本公积
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