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公司处理车辆的账务处理!车辆原值60088.5!

84784965| 提问时间:10/08 14:53
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
你好,以下分录你涉及到哪个做哪个 (1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时, 借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) 贷:固定资产 (固定资产的账面原价) (2)发生清理费用时, 借:固定资产清理 贷:银行存款 (3)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时, 借:银行存款 原材料等 贷:固定资产清理 (4)应由保险公司或过失人赔偿时, 借:其他应收款 贷:固定资产清理 (5)固定资产清理后的净收益, 借:固定资产清理 贷:长期待摊费用(属于筹建期间) 资产处置损益(属于生产经营期间) (6)固定资产清理后的净损失, 借:长期待摊费用 (属于筹建期间) 营业外支出--非常损失 (因为自然灾害等非正常原因造成的损失) 营业外支出--处置非流动资产损失(正常报废清理) 资产处置损益(属于生产经营期间) 贷:固定资产清理
10/08 14:55
84784965
10/08 14:56
我就是不太懂!不会做!想让老师教我怎么做这个分录
波德老师
10/08 14:57
你们折旧是多少  有没有计提减值准备
84784965
10/08 15:02
月折旧额是1189.25折旧已在24年1月计提完
84784965
10/08 15:05
当时没弄折旧明细表
波德老师
10/08 15:08
借累计折旧  60088.5贷固定资产60088.5   借:银行存款    1000 贷:固定资产清理  1000/1.13   (如果未抵扣过进项税,按你们销售货物税率计算)          应交税费-应交增值税-销项税额1000/1.13*0.13 借固定资产清理   固定资产清理  1000/1.13    贷营业外收入 固定资产清理  1000/1.13  
84784965
10/08 15:11
当时购买车辆时抵扣过进项税
波德老师
10/08 15:16
上面标注打错了,抵扣过进项税的按我上面做
84784965
10/08 15:20
报表上简易计税方法计税一栏写着金额995.02税额4.98是他系统自带的我需要改吗老师
波德老师
10/08 15:33
这个就是销售车辆的   按照这个上面的改为借累计折旧  60088.5贷固定资产60088.5   借:银行存款    1000 贷:固定资产清理 995.02           应交税费-简易计税 4.98 借固定资产清理   995.02 贷营业外收入   995.02
84784965
10/08 15:34
知道了非常感谢老师
波德老师
10/08 15:39
不客气,祝你工作顺利,生活愉快。
84784965
10/08 15:40
这1000没走公户怎么办?计入现金还是?
波德老师
10/08 15:43
没走公户借库存现金
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