问题已解决
9月因业务需要增加开票额度,去税局预交了增值税15000元,这笔业务该怎样做会计分录?
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速问速答预缴增值税的账务处理:
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
后期真实业务产生的增值税可以抵扣之前预缴的
10/08 15:08
84785000
10/08 15:10
借方:应交税费ˉ应交增值税ˉ已交税金
贷:银行存款
这样做分录可以吗?
婵老师
10/08 15:20
这样你容易弄混账面的预缴金额,导致后续可能多缴纳增值税