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9月因业务需要增加开票额度,去税局预交了增值税15000元,这笔业务该怎样做会计分录?

84785000| 提问时间:10/08 15:07
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婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
预缴增值税的账务处理: 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 后期真实业务产生的增值税可以抵扣之前预缴的
10/08 15:08
84785000
10/08 15:10
借方:应交税费ˉ应交增值税ˉ已交税金 贷:银行存款 这样做分录可以吗?
婵老师
10/08 15:20
这样你容易弄混账面的预缴金额,导致后续可能多缴纳增值税
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