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是不是月底未交增值税余额在借方,就是留底税额
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速问速答您好,这个代表公司多交了,不用交税
10/08 15:31
84785009
10/08 15:31
那留底税额是什么了
刘艳红老师
10/08 15:33
如果是进大于销,不用做分录的,直接留底申报
84785009
10/08 15:44
那待认证进项税额月底有没有余额
刘艳红老师
10/08 15:45
如果没有认证,是有余额的
84785009
10/08 15:49
那进项税额和销项税额月底有没有余额
刘艳红老师
10/08 15:50
结转到未交增值税里面了,没有了
84785009
10/08 15:57
实际工作中有没有待认证进项税额的情况
刘艳红老师
10/08 15:58
有呀,没有认证的就是计入这个
84785009
10/08 16:00
那实际工作是每到一张发票就计入进项税额,月底再改吗
84785009
10/08 16:00
改成待认证进项税额
刘艳红老师
10/08 16:02
先计入待认证这个,认证了再转到进项里面
84785009
10/08 16:05
是转到里面,不是改
刘艳红老师
10/08 16:14
是的,没认证前先入到待认证这个