问题已解决
4月购入商品3800元,已付款,对方单位未开票。7月收到票。 这两个月分别怎么做账?库存商品怎么做账?
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您好,这个是 4月 借 预付账款3800 贷 银行存款3800 第二部7月 借 库存商品 3800 贷 预付账款 3800
2024 10/08 17:28
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2024 10/08 21:23
谢谢老师,请问4月也已经实际收到商品了,要暂估入库吗?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 21:25
您好,这样的话就不需要了
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2024 10/08 21:58
4月 (已付款已收货,对方未开票)
借 预付账款3800
贷 银行存款3800
7月 (收到发票)
借 库存商品 3800
贷 预付账款 3800
老师您好,问题一:那就还是按照以上您说的做吗?
问题二:库存是不是需要在实际收到发票的月份才能确认呢?
问题三:如果四月收到货物,就卖出了,这种情况在4月又不能确认库存,该怎么做账呢?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/08 21:58
第一个问题,就是那样做,然后库存是收到发票的7月做,四月收到货物就出售,这个时候只能挂账往来的
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2024 10/09 09:48
谢谢老师,请问问题三这种情况,挂账往来的凭证应该怎么写哇qaq
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/09 09:49
问题三那个就是正常 收到货物 借 预付账款 贷 银行存款 卖出去 接 银行存款 贷 预收账款