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老师请问 一般纳税人 9月开了一张跨区的发票 是误开的 且误交了对应的预交增值税,9.30的时候多交的增值税退回了公司账户,但是误开的发票没有冲红,现在10月份了,怎么处理呢

84785023| 提问时间:10/08 17:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你开红字发票冲减就可以了。
10/08 17:48
84785023
10/08 17:49
老师 意思是现在10月份开红字冲减吗?
宋生老师
10/08 17:51
你好,是的,就是这个意思。
84785023
10/08 17:52
老师 那我9月份的申报表又怎么报呢?
宋生老师
10/08 17:53
你好,9月份是正常申报。
84785023
10/08 17:54
老师 9月份正常申报 也是要交增值税的呀 那我10月份冲减 还退回来吗?
宋生老师
10/08 17:55
你好,是的,10月份你开的红色发票它就自然会抵减的
84785023
10/08 17:57
老师 就是说9月份的税金要放在税务局一个月,10月份开了红字发票冲减了再退回到公司吗,
宋生老师
10/08 18:00
你好,是的,可以这样理解,
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