问题已解决

我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,发票要分6次开回来,这么操作对吗?

84785026| 提问时间:10/09 09:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做。
10/09 09:08
84785026
10/09 09:11
郭老师,我跟你提问过,但是又有些老师说不可以,所以我都蒙圈啦
郭老师
10/09 09:12
可以的,没有问题呀。你只要你能确定你收到了这些发票就行。
84785026
10/09 09:49
纠结的是到底中间需不需要做一个冲销
郭老师
10/09 09:51
你好,做不做都可以的,做了和不做是一样的。借其他应付款,借管理费用负数,借管理费用,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行还款。
84785026
10/09 11:16
我就是这么理解的,但问了其他老师又说不能这么做,所以心里没底,谢谢老师
郭老师
10/09 11:22
可以的,这里没有关系。
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