问题已解决

老师您好,想咨询一下,我租赁对方的机器设备,8月份借:制造费用贷:其他应付款(此时未收到发票未付款),9月份付款时借:其他应付款 预付账款(剩余其它金额)贷:银行存款。收到发票时我怎么记账?我记得之前有个待摊费用可以,借:待摊费用 贷:预付账款,现在小企业会计准则是不是没有待摊费用了? 应该怎么做这笔分录

84784973| 提问时间:2024 10/09 10:29
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,没有待摊费用了,可以是做其他流动资产,你有这个科目吗
2024 10/09 10:29
84784973
2024 10/09 10:50
没有这个科目呢
小锁老师
2024 10/09 10:51
可以是  借 其他应收款贷 预付账款
84784973
2024 10/09 10:54
为什么借其他应收款呢?我付给人家的钱,人家不会再给我了,给了我发票
小锁老师
2024 10/09 10:55
他们给你的是什么呀?是商品还是说费用呀?
84784973
2024 10/09 11:33
我租人家的设备,按月摊销,现在钱付完了,票开完了,摊销想放到待摊费用 ,没有科目,不知道用哪个科目了
小锁老师
2024 10/09 11:34
你摊销的话,没有这个科目,你这样吧,你把你的报表科目发一下我看看都有啥
84784973
2024 10/09 12:58
我放到预付账款里吧,摊销的时候直接走借制造费用或者管理费用贷预付账款吧,弄一个费用分摊表放到凭证后边
小锁老师
2024 10/09 13:45
您好,对的,1这样处理就可以
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