问题已解决
开发票时交纳增值税及附加268.67元,发现发票开错冲红申请退税,退回税款275.24元,这个差额应该怎么做会计分录
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速问速答你好,他多退回来的是哪一个税款?
10/09 14:57
84785024
10/09 15:00
回单上没有明确写 但是多退了两比
郭老师
10/09 15:01
你好,差额做营业外收入的。
郭老师
10/09 15:01
借银行存款贷营业外收入。
84785024
10/09 15:01
交的时候只交了增值税和城市维护建设税
郭老师
10/09 15:02
你先冲增值税和城建税,剩余的做营业外收入
84785024
10/09 15:06
老师我是直接冲红的 那分录该怎么转成营业外收入呢
郭老师
10/09 15:07
借银行存款,贷应交税费,未交增值税,应交税费附加,税建应交税费附加,税贷税金及附加,然后这个金额是268.67
那不是还有一个差额
275.24-268.67,还有这一个差额,有这一个差额不是你银行存款余额不对,借银行存款贷营业外收入做这一个不就行了。